Добрый день, мы ООО на ОСНО
Подскажите, пожалуйста:
Впервые сверялись с налоговой (фирма открыта в этом году во 2м квартале, до этого сверялись электронно) и смутило что в акте за период с мая по август
Налог на прибыль субъектов КБК 182 101 01 01202 0000 110
в то время как мы платим на КБК 182 101 01 01202 1000 110-"оплата налога"
является ли это ошибкой или акт формируется в общем.
+ я не вижу начисленные/ уплаченные суммы (НДС, налог на приб. фед), т.е. акт по нулям,это верно?
Спасибо за внимание!